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学校召开2024审计委员会第1次(扩大)会议

  时间:2024-04-26   点击数:

4月23日,学校在黄岛校区综合服务中心305会议室召开2024审计委员会第1次(扩大)会议。党委书记、审计委员会主任王亚军主持会议并讲话,党委常委、纪委书记、监察专员尹东峰,党委常委、副校长陈连军,党委常委、组织部部长郭建锋出席会议。审计委员会成员,研究生院、教务处、科技处、信息化建设与管理处、安全管理处、图书馆、招投标管理服务中心、临沂校区等部门单位负责同志参加会议,审计委员会办公室(审计处)全体工作人员列席会议。

会议听取了审计处处长李思忠汇报的学校智慧校园项目梳理排查情况分析报告,审议讨论了关于对智慧校园建设项目管理情况后续审计的实施方案,省教育厅部署的关于学生权益保障政策落实、与社会力量合作经济事项退出机制的建立与落实情况两个专项审计实施方案以及2024年内部审计工作计划,布置了下步有关工作。

王亚军在讲话中,对审计处会同各相关部门前期所做的艰苦细致的工作给予了肯定,对统筹抓好后续各项审计工作落实提出了具体要求。他强调,内审是加强学校内控管理的一项例行性、制度性工作安排,各部门各单位要充分认识内审工作的严肃性、必要性和重要性,切实增强纪律意识、规矩意识、制度意识,主动接受审计监督,认真配合开展内部审计工作。他指出,2024年内审工作时间紧、任务重、要求高,审计委员会办公室(审计处)会同各相关部门,要按照上级部署要求和学校党委行政工作安排,加强统筹协调、全力以赴抓好各项专项审计工作。要坚持边审边改、即知即改,坚持与持续抓好上级审计整改和重点领域廉政问题专项整治紧密结合起来,坚持与开展党纪学习教育紧密结合起来,切实抓好审计整改后半篇文章,着力健全审计整改长效机制、巩固拓展审计整改成果,不断提升学校内部治理体系和治理能力现代化水平,为推动学校事业高质量发展提供有力保障。(撰稿:宋兆珺,审核:李思忠)

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